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甘肅省白銀市會寧縣工業和信息化局2021年度部門決算
【政公網】   欄目:甘肅政企信息   發表時間:2022-10-23 22:33  
摘要:北京時間2022年10月23日(農歷2022年9月28日),星期日,甘肅省白銀市會寧縣工業和信息化局2021年度部門決算。 一、部門基本情況 (一)職能職責 (1)貫徹執行國家和省市有關工業和信息化的法律法規和方針政策,擬定全縣工業和信息化發展的中長期規劃和年度計劃并組織實施,推進工業和信息化體制改革和管理機制創新,提高行業綜合素質和核心競…

  北京時間2022年10月23日(農歷2022年9月28日),星期日,甘肅省白銀市會寧縣工業和信息化局2021年度部門決算。

  一、部門基本情況

  (一)職能職責

  (1)貫徹執行國家和省市有關工業和信息化的法律法規和方針政策,擬定全縣工業和信息化發展的中長期規劃和年度計劃并組織實施,推進工業和信息化體制改革和管理機制創新,提高行業綜合素質和核心競爭力。

  (2)落實《中國制造2025》行動綱要,推動全縣工業布局調整、產業結構調整、產業升級、人工智能、技術創新、技術進步、產學研結合、科研成果產業化及新興產業發展。

  (3)監測分析全縣工業和信息產業運行態勢,統計并發布相關信息,進行預測預警和信息引導。負責煤、電、油、氣、運等重要生產要素協調平衡,解決工業運行中有關問題并提出政策建議。負責工業、信息產業應急管理和產業安全等工作。

  (4)負責全縣工業和信息化業領域企業質量管理、安全生產、對外合作與交流,負責提出工業和信息產業固定資產投資規模和方向。

  (5)負責全縣煤炭三級市場的規劃、布局、運行協調工作,推進煤炭交易體系建設。會同有關部門對全縣煤炭市場監督檢查,監管全縣煤炭市場運行。

  (6)擬定全縣中小企業發展規劃并組織實施。指導中小企業產權交易、股權融資,推動中小企業發行債券和掛牌上市工作。

  (7)參與信息基礎設施發展規劃制定,協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合發展。

  (8)負責指導、協調、調度全縣大數據發展,制定大數據發展戰略、規劃、工作方案和實施計劃。統籌推進全縣大數據發展平臺建設工作,組織調度各大數據系統與全縣大數據平臺信息互通共享和深度融合。

  (9)會同有關部門組織信息安全保障體系的建立,加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理。參與處理網絡與信息安全重大事件,保障重要通信安全。

  (10)擬定全縣生產性服務業發展規劃,推進生產性服務業發展。指導和聯系行業協會的工作。

  (11)負責國有企業改革、改制和改組工作,負責解決改制工業企業的遺留問題。

  (12)完成縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其他任務。

  (13)職能轉變。

  縣工信局應加強、優化、統籌全縣工業和信息化局建設方面的能力建設。重點加強全縣工業和信息化產業中長期發展規劃的調查研究,提出全縣產業升級、結構改造、發展新動能促進高質量發展的思路和措施。建設現代化企業制度,培育企業發展壯大。發展大數據產業,以大數據信息化推動全縣經濟實現融合發展。精簡行政審批工作,優化審批程序,壓縮辦理時限,加強事中事后監管,提高服務水平。

  (14)有關職責分工。

  縣工信局負責鹽業行業管理,制定鹽業發展規劃和產業政策,制定和組織實施食鹽供應應急預案,落實食鹽儲備制度。縣市場監督管理局承擔食鹽質量安全監管和食鹽市場監督執法檢查,組織核發食鹽定點生產許可證和批發許可證。縣工信局負責煤炭市場整體規劃,制定煤炭市場監管方案并組織實施,監管全縣一級煤炭市場運營。縣市場監督局負責全縣煤炭經營資格審查、質量檢驗,出具煤炭檢測報告,負責全縣二級、三級煤炭市場運營管理。

  (二)機構設置

  (1)辦公室。負責局機關日常工作。負責黨建和紀檢工作。承擔會務、文電檔案、政務信息、機要保密、公文起草和信訪等工作。負責全系統人才培訓及工程、經濟、工藝美術系列高級職稱審報等工作。

  (2)經濟運行股。監測分析工業和信息產業運行,協調解決經濟運行中的重大問題并提出相應的對策措施。組織實施電力需求預測及應急管理,負責重點行業、重點企業及成品油、煤炭、電力、天然氣等生產要素協調平衡和保障。參與產業應急管理工作。負責行政執法監督、行政復議和行政訴訟工作。

  (3)中小企業股。負責中小企業發展的綜合協調、指導和服務,參與反壟斷相關工作。指導工業、信息化企業加強安全生產管理,參與安全事故的調查、處理。

  (4)產業發展股。負責組織實施行業領域跨區域間產業合作和項目招商引資綜合協調工作。擬訂并組織實施原材料、新材料產業、裝備產業、消費品產業政策規劃和年度計劃,落實食鹽儲備制度等方面的管理職責。擬定全縣生產性服務業發展戰略、規劃并組織實施。

  (5)煤質管控股。負責全縣煤炭三級市場規劃、布局、運行協調指導工作,推進煤炭交易體系建設。會同有關部門對全縣煤炭市場監督檢查,監管全縣煤炭市場運行。

  (6)大數據發展股。負責組織、協調、調度全縣大數據發展,擬定大數據發展戰略、規劃、工作方案和實施計劃。統籌推進全縣大數據發展平臺建設工作,組織調度各大數據系統與全縣大數據平臺信息互通共享、深度融合及大數據安全保障體系、安全評估等工作。

  (三)2021年主要工作成效

  今年以來,我們認真貫徹落實省市關于促進中小微企業發展的各項政策,牢牢把握產業轉型升級新趨勢,突出轉方式調結構,破解融資難等重點問題,持續推動全縣中小微企業健康發展,工業經濟保持平穩增長運行。

  規上工業增加值增速方面。1-11月份完成規上工業增加值3.32億元,同比增長22.1%。1-12月份預計完成規上工業增加值3.8億元,同比增長49%。

  工業固定資產投資方面。1-11月份完成工業固定資產投資2.6億元,同比增長1.71%。1-12月份預計完成工業固定資產投資3.6億元,同比增長42%。

  促進中小企業發展方面。一是“小升規”企業培育情況。10月份完成第一批“小升規”申報材料的共4家企業(會寧縣供水管理所、白銀星冠天然氣有限公司、會寧隴原中天羊業有限公司、會寧晶富鑫實業有限公司),等待國家統計局核查。12月份完成第二批“小升規”申報資料的共2家企業(甘肅鑫隆新型建材有限公司、甘肅弘利農牧科技發展有限公司),等待市統計局核查。二是“不來即享”系統注冊登錄情況。我縣注冊登錄全省涉企政策精準推送和“不來即享”服務系統推廣應用的企業共計1977戶,已超額完成市上下達任務數。三是清欠賬款方面。截止2021年12月20日,全縣共收到投訴舉報清欠線索42件,涉及金額941.93萬元(其中國家減負平臺轉辦37件,涉及金額756.24萬元;省級清欠平臺轉辦5件,涉及金額185.69萬元)。目前已清償860.63萬元,清償率為91.37%(其中國家減負平臺償還756.24萬元,清償率100%;省級清欠平臺償還104.39萬元,清償率為56.22%);未清償2件81.3萬元,因投訴企業不配合協商解決,通過走法律程序解決。

  二、2021年度部門決算報表

  2021年部門決算公開共8張表,分別是:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

  三、2021年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  本部門2021年度收入總計1196.58萬元,支出總計1196.58萬元。2021年預算收入242.11萬元,與預算收入相比,收入增加954.47萬元,增長394%,支出增加402.55萬元、增長50.7%。

  本部門2021年度收入合計1196.58萬元,全部為財政撥款收入1196.58萬元,占100%。

  本部門2021年度支出合計1196.58萬元,其中:基本支出1004.13萬元,占83.92%;項目支出192.44萬元,占16.08%。

  本部門2021年度年末結轉和結余7.44萬元,較上年減少4.38萬元,主要原因是恒達淀粉廠職工改制費用結轉減少。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2021年度財政撥款收入合計1196.58萬元,較上年決算數增加412.68玩元,增加52.64%。主要原因是上級下達項目資金增加。較年初預算數增加954.47萬元,增長394%。主要原因是年中追加安排企業項目補助資金及疫情防控專項材料采購費用。

  本部門2021年度財政撥款支出合計1196.58萬元,較上年決算數增加402.25萬元,減少50.7%。主要原因是上級下達項目資金增加。較年初預算數增加954.47萬元,增長394%。主要原因主要原因是年中追加安排企業項目補助資金及疫情防控專項材料采購費用.

  本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出117.13萬元,占支出比重9.78%,較年初預算數增加95.44萬元,主要原因是離退休人員申領喪葬費及一次性撫恤金年初未預算;資源勘探信息等收入支出970.48萬元,占支出比重81.1%,較年初預算數減少793.96萬元,主要原因是上級下達項目資金增多;住房保障收入支出51.67萬元,占支出比重4.32%,較年初預算數減少35.4萬元,主要原因是清還往年住房公積金單位掛賬部分;衛生健康收入支出11.74萬元,占支出比重0.98%,與年初預算數持平;商業服務業等支出6萬元,占支出比重0.5%,較年初預算數增加萬元,主要原因是年中新增項目;城鄉社區支出收入支出7.44萬元,占支出比重0.62%,與年初預算數持平,農林水支出2.2萬元,占支出比重0.18%。較年初預算數增加1.2萬元,只要原因是扶貧專項補助經費增加。。

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1004.13萬元。其中:人員經費362.83萬元,較上年增加46.14萬元,主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助;公用經費641.3萬元,較上年增加615.39萬元。主要原因是疫情防控專項經費增加。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、差旅費、其他交通費用。

  四、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總額情況。

  2021年度本部門“三公”經費支出共計0.57萬元,與年初預算數持平,較上年支出數減少0.15萬元,主要原因是主要原因是外出培訓、下鄉次數減少。

  (二)“三公”經費分項支出情況。

  公務車運行維護費0.57萬元,主要用于業務檢查等工作所需車輛的燃料費、保險費,費用支出.較上年支出數減少0.15萬元,主要原因是外出培訓、下鄉次數減少。

  五、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出641.3萬元,較上年增加617.59萬元,主要原因是疫情防控專項材料采購經費增多,公用經費用途主要包括辦公費、差旅費。

  (二)國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般執法執勤用車。

  (三)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告,報告模板見附件3)。

  根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金1196.58萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對資金開展了績效評價。

  六、專業名詞解釋。

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  (來源:甘肅省白銀市會寧縣人民政府)
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